目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財政撥款收支總體情況表
5、2022年一般公共預算支出表
6、2022年一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、2022年政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、根據《關于印發<湘潭市市場監管局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(潭辦[2019]64號)文件規定,我局主要職責為:受市局委托,承擔轄區內的市場監督管理有關工作;承辦市局交辦的其他事項,進一步推進湘潭經開區的經濟快速發展,具體職責如下:
2、緊緊圍繞市局中心工作,切實履職,深入推進我市市場監督管理系統法治政府建設工作,對涉及民生穩定和涉案金額大、受害對象多、影響范圍廣的案件嚴格依法查處,有效遏制市場違法行為,努力打造公平守信安全放心的市場環境;
3、大力實施質量強市戰略,深入推進全國質量強市示范城市創建,著力打造湘潭質量品牌,不斷推動質量工作改革創新;
4、進一步優化營商環境,持續推進商事制度改革,提升企業開辦效率,降低了企業辦事成本,帶動了大眾創業、萬眾創新;
5、完善公平競爭審查制度,做好公用事業領域反壟斷執法工作,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定,加強對公用企業和重點行業的整治,優化營商環境;
6、發揮廣告產業紐帶作用,把廣告產業培育成經濟發展的新亮點和高端服務業;推進社會信用體系建設,為社會各界提供企業信息查詢,發揮守信激勵失信懲戒機制,大力促進誠信湘潭的建設;
7、及時受理消費投(申)訴,提高人民群眾消費安全感,促進社會和諧穩定;
8、通過嚴防狠打和宣傳教育,采取多項措施保持對打擊傳銷的高壓態勢,建立健全各項制度和長效機制,有效遏制了傳銷活動的蔓延;
9、依法對本市行政區域范圍內的價格(收費)活動進行監督檢查,對價格違法行為實施行政處罰;依據《湖南省行政事業性收費管理條例》和《湖南省服務價格管理條例》對本市行政區域范圍內的行政事業性收費和服務價格實施監督檢查,及時查實,依法處理。
(二)機構設置
湘潭市市場監督管理局經開分局內設機構包括:綜合股、注冊登記與信用監管股、投訴舉報處置中心、監管一股、監管二股、監管三股、監管四股。
二、部門預算單位構成
湘潭市市場監督管理局經開分局只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市市場監督管理局經開分局。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算331.68萬元,其中:一般公共預算撥款331.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加42.23萬元,主要原因是2021年下半年調入公務員1人,新招錄公務員2人,相應人員經費和公用經費的收入增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算331.68萬元,其中:一般公共服務支出331.68萬元。支出較去年增加42.23萬元,主要原因是21年下半年調入公務員1人,新招錄公務員2人,相應人員經費和公用經費的支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算331.68萬元,其中:一般公共服務支出331.68萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算329.68萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算2萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:
行政運行支出2萬元,主要用于單位新購入固定資產支出等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費支出65.62萬元,比上年預算增加7.82萬元,增長13.52%,主要原因是21年下半年調入公務員1人,新招錄公務員2人,車補按政策增加,相應公用經費支出增加。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為6.49萬元,其中,公務接待費0.09萬元,公務用車購置及運行費6.4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6.4萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費預算。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0.1萬元,預計召開全局工作會議1次,參會人員控制在40人以內,內容為制定2022年度工作目標及年度績效目標;培訓費預算0.11萬元,擬在全區范圍內召開1次專業從業人員培訓,培訓人員控制在50人以內,內容為特種設備安全生產大檢查相關培訓;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算為0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額12萬元,其中,貨物類采購預算12萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為331.68萬元,其中,基本支出329.68萬元,項目支出2萬元,本單位2022年度無重點項目支出,為常規性項目開支。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
(詳見附件)